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2017年阳泉市养老保险管理服务中心部门单位预算信息公开

 时间:2017-04-07       大    中    小      来源:

                                               2017年阳泉市养老保险管理服务中心

                                                      部门单位预算信息公开

 

一、阳泉市养老保险管理服务中心概况

(一)主要职能

负责全市各种企业、自谋职业和非公薪劳动者以及机关事业单位、农村保险,养老保险基金征缴、管理、审核、拨付,离退休人员人、钱、事一体化管理服务工作。

(二)2017年主要工作任务

1、全面完成全民参保登记计划,努力实现社会保险法定人群全覆盖

全民参保登记计划是今年省政府的重点工作,也是省厅“3710”行动的一项重点任务,作为山西省全民参保登记计划的第二批试点城市,我市将在2016年工作的基础上,加快全民参保登记工作的推进力度,在8月底前要完成数据对比清理,全面完成全市全部目标人群的参保登记,完善市级数据库,并逐步探索建立数据动态管理机制,开展数据分析应用。同时,坚持边登记边扩面的原则,加大精准扩面力度,努力实现养老保险法定人群全覆盖。

2、确保机关事业单位养老保险改革入轨运行,实现新老制度顺利接轨

机关事业单位养老保险入轨运行是今年经办重点工作之一,我市机关事业单位养老保险改革信息采集工作预计于2017年6月底结束。届时机关事业单位养老保险网上经办系统也将同步上线试运行,届时,我们将使用全省统一的信息管理系统经办业务,不断挖掘经办资源,优化经办流程,加强内控管理,强化岗位职责,提高经办人员业务能力及服务水平。同时,做好2014年10月1日改革启动以来的基金结算工作。做好职业年金经办管理和账户管理工作,建立机关事业单位基本养老保险和职业年金转移接续办法,争取年底完成机关事业养老保险工作的各项指标,确保我市新老制度平稳过渡、新制度全面入轨运行。

3、全力抓好社会保险费征缴,切实加大清理企业欠费工作力度

针对我市欠缴企业不能正常足额缴费,拖欠严重等问题,我们将全面建立欠费管理机制,强化企业欠费的管理力度,做到科学管理,心中有数,重点监控,清收有序。建全欠费单位欠缴档案,按照欠费时间长短、欠费金额大小以及偿还能力不同对欠费单位实施动态分类管理;按季度对欠费单位花名、欠费金额、欠费帐龄进行更新;按年对欠费单位的缴费能力进行动态评估;加大对欠费大户的监控力度,对欠费达100万元以上的企业重点监控。2017年我中心计划对千万元以上单位进行欠缴养老保险费专项审计,针对其缴费能力大小进行催缴。抓住在当前煤炭行业复苏,煤炭行情看涨的机遇,5月以前主要清理煤炭企业欠费,力争清理煤炭企业欠缴养老保险费5亿元。以缓解我市发放养老金的压力。

4、确保养老保险待遇按时足额发放,稳步提高各类人员待遇水平

    按照人社部的部署,今年将继续调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准,我们将在认真总结企业养老保险“十二”连调经验基础上,多渠道筹集资金,按规定严格支出管理,做好政策宣传解释,积极引导社会预期,按照要求如期调整到位。

5、加强风险管控,确保基金安全

以建立完善的经办风险管理为主线,以落实内控要求为核心,强化制度建设,完善风险防控机制,提高风险管理水平,使基金安全得到有效保障。

6、全面加强作风建设,树立窗口单位新形象

按照国家、省、市统一要求,坚持以人民为中心的经办服务理念,统筹兼顾,改革创新,持续推进窗口单位作风建设,致力于养老保险窗口单位的标准化、信息化、便利化和工作队伍“四项建设”,着力解决群众反映突出的问题,着力实现现场设置合理化、内部管理制度化、办事流程规范化、为民服务精细化、工作方法多样化,把窗口服务打造成展示良好形象,人民群众满意的公共服务平台。

二、2017年阳泉市养老保险管理服务中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年全年收入预算4732.75万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年全年支出预算4732.75万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2017年一般公共预算资金支出预算4732.75万元,

1、基本支出479.45万元;

2、项目支出4253.3万元,其中:用于社保险经办机构66万元,其余4187.3万元为财政对各个养老保险基金的配套资金。

(四)我单位没有政府性基金支出预算。

(五)“三公”经费安排情况及增减变化原因。

2017年三公经费预算5.6万元。

1、公务接待费0.2万元,和上年预算持平,2016年决算公务接待费为0.52万元,增加的原因是因工作需要追加专项资金所产生的;

2、公务用车费5.4万元,比2016年预算减少1.1万元,2016年决算公务用车费为3.52万元,减少的原因是单位公务用车严格控制出行。

三、其他需要公开事项说明

国有资产占有使用情况:

我单位房屋面积2835平方米,为自有产权。

我单位一般公务用车3辆。

四、2017年阳泉市养老保险管理服务中心预算信息公开表8张

表01
部门收支总表
单位:万元
收                    入支                        出
项                    目预算数功能分类预算数经济分类预算数
一、公共财政预算资金4,732.75一、一般公共服务支出一、工资福利支出339.46
        一般拨款4,701.25二、国防支出二、商品和服务支出3,246.64
        行政性收费三、公共安全支出三、对个人和家庭的补助54.55
        专项收入四、教育支出四、对企事业单位的补贴
        罚没收入五、科学技术支出五、转移性支出1,092.10
        其他预算内资金31.50六、文化体育与传媒支出六、债务利息支出
二、政府性基金七、社会保障和就业支出4,721.77七、债务还本支出
        当年收入八、社会保险基金支出八、基本建设支出
        基金上年结余九、医疗卫生与计划生育支出10.98九、其他资本性支出
三、纳入专户管理的资金十、节能环保支出十、其他支出
        当年安排十一、城乡社区支出
        专户结余资金十二、农林水支出
四、上级补助收入十三、交通运输支出
五、上年结余十四、资源勘探信息等支出
六、其他收入十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出、
二十一、国有资本经营运输支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
收入合计4,732.75支出合计4,732.75支出合计4,732.75
表02
部门收入总表
单位:万元
科目编码科目名称总计公共财政预算资金政府性基金纳入专户管理的资金上级补助收入上年结余其他收入
小计一般拨款行政性收费专项收入罚没收入其他预算内资金政府性基金小计当年收入上年结余小计当年安排专户结余资金
************************************
合计4,732.754,732.754,701.2531.50
208社会保障和就业支出4,721.774,721.774,690.2731.50
  01  人力资源和社会保障管理事务480.11480.11448.6131.50
    09    社会保险经办机构480.11480.11448.6131.50
  05  行政事业单位离退休54.3654.3654.36
    05    机关事业单位基本养老保险缴费支出54.3654.3654.36
  26  财政对基本养老保险基金的补助4,187.304,187.304,187.30
    02    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,092.101,092.101,092.10
    99    财政对其他基本养老保险基金的补助3,095.203,095.203,095.20
210医疗卫生与计划生育支出10.9810.9810.98
  11  行政事业单位医疗10.9810.9810.98
    02    事业单位医疗10.9810.9810.98
表03
部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
**********
合计4,732.75479.454,253.30
208社会保障和就业支出4,721.77468.474,253.30
  01  人力资源和社会保障管理事务480.11414.1166.00
    09    社会保险经办机构480.11414.1166.00
  05  行政事业单位离退休54.3654.36
    05    机关事业单位基本养老保险缴费支出54.3654.36
  26  财政对基本养老保险基金的补助4,187.304,187.30
    02    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,092.101,092.10
    99    财政对其他基本养老保险基金的补助3,095.203,095.20
210医疗卫生与计划生育支出10.9810.98
  11  行政事业单位医疗10.9810.98
    02    事业单位医疗10.9810.98
表04
财政拨款收支总表
单位:万元
收                    入支                        出
项                    目预算数功能分类合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款4,732.75一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款二、国防支出
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出4,721.774,721.77
八、社会保险基金支出
九、医疗卫生与计划生育支出10.9810.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出、
二十一、国有资本经营运输支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
收入合计4,732.75支出合计4,732.754,732.75
表05
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
**********
合计4,732.75479.454,253.30
208社会保障和就业支出4,721.77468.474,253.30
  01  人力资源和社会保障管理事务480.11414.1166.00
    09    社会保险经办机构480.11414.1166.00
  05  行政事业单位离退休54.3654.36
    05    机关事业单位基本养老保险缴费支出54.3654.36
  26  财政对基本养老保险基金的补助4,187.304,187.30
    02    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,092.101,092.10
    99    财政对其他基本养老保险基金的补助3,095.203,095.20
210医疗卫生与计划生育支出10.9810.98
  11  行政事业单位医疗10.9810.98
    02    事业单位医疗10.9810.98
表06
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目预算数
****
合计479.45
工资福利支出339.46
  基本工资153.09
  津贴补贴105.97
  奖金12.76
  其他社会保障缴费13.28
  基本养老保险缴费54.36
商品和服务支出85.44
  办公费5.06
  印刷费3.68
  水费0.46
  电费1.61
  邮电费2.76
  取暖费9.92
  物业管理费3.31
  差旅费5.06
  培训费4.60
  工会经费5.18
  福利费9.07
  公务用车运行维护5.40
  其他交通费用29.13
  其他商品和服务支出0.20
对个人和家庭的补助54.55
  住房公积金31.10
  提租补贴0.12
  采暖补贴21.87
  其他对个人和家庭的补助支出1.46
表07
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
**********
表08
一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元
项 目预算数
合计5.60
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费0.20
3、公务用车费5.40
   其中:(1)公务用车运行维护费5.40
         (2)公务用车购置费